集團(tuán)審計部開展下屬單位財務(wù)預(yù)算執(zhí)行情況審計檢查
發(fā)布時間:2013-06-18瀏覽人數(shù):
財務(wù)預(yù)算執(zhí)行情況是內(nèi)部審計的一項(xiàng)傳統(tǒng)審計內(nèi)容,為持續(xù)推進(jìn)財務(wù)預(yù)算編制、執(zhí)行跟蹤等工作,集團(tuán)審計部近期對下屬單位財務(wù)預(yù)算執(zhí)行情況開展審計檢查,著重檢查利潤及費(fèi)用預(yù)算執(zhí)行情況,通過對利潤和費(fèi)用構(gòu)成逐項(xiàng)計算偏差率和偏差額,分析實(shí)際與預(yù)算之間的差異及原因,評價財務(wù)預(yù)算編制質(zhì)量和預(yù)算執(zhí)行力。通過此項(xiàng)審計檢查推動下屬單位重視和加強(qiáng)財務(wù)預(yù)算編制、執(zhí)行跟蹤等財務(wù)預(yù)算管理工作,科學(xué)預(yù)測年度經(jīng)營目標(biāo),注重數(shù)據(jù)分析工作,發(fā)揮預(yù)算控制功能,從嚴(yán)從緊安排和執(zhí)行費(fèi)用預(yù)算,進(jìn)一步提高預(yù)算編制的合理性、準(zhǔn)確性和預(yù)算執(zhí)行力。